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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE ( Total R$ 81.219,19 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 11/07/2024 ( Total R$ 3.520,00 ) |
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0005095/2024
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0006493/2024
| Original | Orcamentario | 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.018 - MANUTENCAO DOS SERV SAUDE ATENCAO BASICA | R$ 3.520,00 |
| | | | | | | | Total R$ 3.520,00 Total R$ 3.520,00 |
| | Data: 17/06/2024 ( Total R$ 1.817,45 ) |
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0004273/2024
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0005622/2024
| Original | Orcamentario | 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.037 - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | R$ 1.817,45 |
| | | | | | | | Total R$ 1.817,45 Total R$ 1.817,45 |
| | Data: 07/06/2024 ( Total R$ 8.140,00 ) |
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0003865/2024
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0005228/2024
| Original | Orcamentario | 0703 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 2.075 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | R$ 8.140,00 |
| | | | | | | | Total R$ 8.140,00 Total R$ 8.140,00 |
| | Data: 10/05/2024 ( Total R$ 1.947,42 ) |
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0002856/2024
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0004319/2024
| Original | Orcamentario | 0902 - ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS DO MUNICIPIO | 2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL REC MUNICIPIO | R$ 1.947,42 |
| | | | | | | | Total R$ 1.947,42 Total R$ 1.947,42 |
| | Data: 25/04/2024 ( Total R$ 2.100,00 ) |
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0002794/2024
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0003702/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.053 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | R$ 2.100,00 |
| | | | | | | | Total R$ 2.100,00 Total R$ 2.100,00 |
| | Data: 24/04/2024 ( Total R$ 530,00 ) |
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0002788/2024
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0003688/2024
| Original | Orcamentario | 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.018 - MANUTENCAO DOS SERV SAUDE ATENCAO BASICA | R$ 530,00 |
| | | | | | | | Total R$ 530,00 Total R$ 530,00 |
| | Data: 03/04/2024 ( Total R$ 220,00 ) |
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0001931/2024
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0003020/2024
| Original | Orcamentario | 0101 - GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | 2.002 - MANUTENCAO DOS SERV DA SECRETARIA DA PREFEITURA | R$ 220,00 |
| | | | | | | | Total R$ 220,00 Total R$ 220,00 |
| | Data: 08/03/2024 ( Total R$ 23.100,00 ) |
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0009271/2023
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0002035/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 0401 - SERVICO DE OBRAS PUBLICAS | 1.094 - AMPLIACAO E MELHORIA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | R$ 23.100,00 |
| | | | | | | | Total R$ 23.100,00 Total R$ 23.100,00 |
| | Data: 16/01/2024 ( Total R$ 1.927,50 ) |
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0009775/2023
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0000436/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.022 - MANUTENCAO DO ATEND. AMBULATORIAL E HOSPITALAR | R$ 1.927,50 |
| | | | | | | | Total R$ 1.927,50 Total R$ 1.927,50 |
| | Data: 14/12/2023 ( Total R$ 1.150,00 ) (Continua na próxima página) |