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Detalhes
| 18/03/2025 | 0002170/2025 | 0000632/2025 | 0001466/2025 | 0002170/2025 | CONTRATACAO DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (IMPRENSA NACIONAL) PARA PUBLIC ACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAIS DE NOVA RESENDE/MG. | IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | | R$ 194,60 | R$ 194,60 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 18/03/2025 | 0002169/2025 | 0000897/2025 | 0001213/2025 | 0002169/2025 | SERVICO DE TROCA DE PASTILHA E SERVICO DE REGULAGEM DE FREIO DE MAO PARA O VEICULO PLACA QMV-2223 SETOR POLICIA MILITAR / OS 1105 | AUTO MECANICA DO NEGO LTDA | 08.875.777/0001-01 | R$ 396,06 | R$ 396,06 | R$ 396,06 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 18/03/2025 | 0002168/2025 | 0000934/2025 | 0001223/2025 | 0002168/2025 | SERVICO DE TROCA DE SAPATA DE FREIO E TAMBOR DE FREIO PARA O VEICULO PLACA QXW-0I27 SETOR POLICIA MILITAR / OS 1046 | AUTO MECANICA DO NEGO LTDA | 08.875.777/0001-01 | R$ 276,00 | R$ 276,00 | R$ 276,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 18/03/2025 | 0002167/2025 | 0000936/2025 | 0001296/2025 | 0002167/2025 | AQUISICAO JOGO DE PASTILHA PARA REPOSICAO NO VEICULO PLACA QMV-2223 SETOR POLICIA MILITAR /OS 1106 | AUTO MECANICA DO NEGO LTDA | 08.875.777/0001-01 | R$ 197,54 | R$ 197,54 | R$ 197,54 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 18/03/2025 | 0002166/2025 | 0000927/2025 | 0001306/2025 | 0002166/2025 | AQUISICAO DE JOGO E SAPATA, TAMBOR DE FREIO PARA REPOSICAO NO VEICULO PLACA QXW-0I27 SETOR POLICIA MILITAR / OS 1047 | AUTO MECANICA DO NEGO LTDA | 08.875.777/0001-01 | R$ 1.047,93 | R$ 1.047,93 | R$ 1.047,93 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 18/03/2025 | 0002165/2025 | 0001452/2025 | 0001343/2025 | 0002165/2025 | DIARIAS DE CONF. COM DECRETOS MUNICIPAIS PARA VIAGEM EM PASSOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO (REGULACA0) MICRO PASSOS | RAFAELA BEATRIZ DE CARVALHO | ***.263.826-** | R$ 90,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 18/03/2025 | 0002164/2025 | 0000638/2025 | 0001344/2025 | 0002164/2025 | DIARIAS DE CONF. COM DECRETOS MUNICIPAIS, PARA VIAGEM EM PASSOS, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO COSEMS. | JORGE MIGUEL CABRAL CORREA | ***.094.436-** | | R$ 45,00 | R$ 45,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 18/03/2025 | 0002163/2025 | 0000107/2025 | 0001396/2025 | 0002163/2025 | ACESSO A INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR. (REF. AO MES DE FEVEEIRO DE 2025) | ANTONIO CARLOS ATELLA FERREIRA JUNIOR | 15.820.203/0001-00 | | R$ 89,99 | R$ 89,99 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 18/03/2025 | 0002162/2025 | 0000123/2025 | 0001369/2025 | 0002162/2025 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR | AUTO POSTO TOME LTDA. | 02.816.844/0001-30 | | R$ 207,07 | R$ 206,57 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 18/03/2025 | 0002161/2025 | 0000043/2025 | 0001388/2025 | 0002161/2025 | ENERGIA ELETRICA PARA O CONSELHO TUTELAR. REF. AO MES DE DE MARCO DE 2025 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 06.981.180/0001-16 | | R$ 182,49 | R$ 182,49 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |