| |
|
Detalhes
| 19/03/2025 | 0000963/2025 | 0000963/2025 | 0001490/2025 | DIARIAS DE CONF. COM DECRETOS MUNICIPAIS PARA VIAGEM EM GUAXUPE, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE O SISBI DO PROJETO CONSIM VIA CIMOG. | FLAVIA MARIA CORREIA TOSSANI | ***.975.656-** | R$ 45,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 19/03/2025 | 0000087/2024 | 0001443/2025 | 0001489/2025 | AQUISICAO DE PERSIANAS HORIZONTAL INSTALADAS NA SEDE MUNICIPAL. (58,7352 M²) | thayla galvao vilela | 40.970.036/0001-12 | R$ 5.873,52 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 19/03/2025 | 0000000000/0 | 0001492/2025 | 0001488/2025 | CONTRATACAO DE SERVICOS REFERENTE A 34 CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM VASCULAR E ENDOCRINOLOGIA. | F & V SERVICOS MEDICOS S/S LTDA | 24.416.793/0001-92 | R$ 2.380,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 19/03/2025 | 0000031/2024 | 0000913/2025 | 0001487/2025 | AQUISICAO DE RIVAROXABANA DE 15MG E 20MG PARA A SECRETARIA DE SAUDE | SAMED HOSPITALAR LTDA | 53.317.125/0001-06 | R$ 801,60 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 19/03/2025 | 0000046/2025 | 0001405/2025 | 0001486/2025 | AQUISICAO DE 01 LT. DE TINTA ACRILICA 18L (BRANCO NEVE) PARA USO NO PRE-ESCOLAR ODILON CECILIO RIBEIRO. | Douglas Donizetti Bernini ME | 16.643.797/0001-85 | R$ 179,70 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 19/03/2025 | 0000003/2025 | 0000834/2025 | 0001485/2025 | AQUISICAO DE 08 PNEUS 225/75 R 16,PARA REPOSICAO NO VEICULO PLACA RVP-4A36 SETOR EDUCACAO | FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES | 27.088.431/0001-08 | R$ 8.792,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 19/03/2025 | 0000001/2024 | 0000911/2025 | 0001484/2025 | AQUISICAO DE ALIMENTO NUTRICIONAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | LEONE COMERCIO E DIST. DE PROD | 28.738.688/0001-20 | R$ 1.220,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 19/03/2025 | 0000096/2024 | 0001034/2025 | 0001483/2025 | AQUISICAO DE 8 PARES DE BOTAS DE BORRACHA DE CANO LONGO, SENDO 4 PARES DE N° 39, 2 PARES DE N° 40 E 2 PARES DE N° 41 PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | LICITAR DISTRIBUIDORA LTDA | 50.085.681/0001-06 | R$ 323,20 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 19/03/2025 | 0000003/2025 | 0001293/2025 | 0001482/2025 | AQUISICAO DE 02 PNEUS 750 16 E 03 CAMARAS 700/750/215 PARA REPOSICAO NO VEICULO PLACA RUG-6D23 SETOR SAUDE | AUTO CENTER GRAND PNEUS LTDA | 04.963.441/0001-40 | R$ 1.957,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 19/03/2025 | 0000043/2025 | 0001386/2025 | 0001481/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EFETUAR TRANSPORTE UNIVERSITARIO. | NOVA RESENDE TURISMO E TRANSPORTES LTDA | 42.810.556/0001-93 | R$ 29.548,80 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |