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Despesas com Restos a Pagar
Despesas com Restos a Pagar
Despesas com Restos a Pagar
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Detalhes
19/02/2026
0001378/2026
0006970/2025
0000670/2026
0001378/2026
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE OBRAS DE MODIFICACAO, EXTENSAO DE REDE E ILUMINACAO PULICA EM VARIAS RUAS DO DISTRITO DA PETUNIA MUNICIPIO DE NOVA RESENDE-MG - (REF. A 1ª MEDICAO).
A02 ELETRICIDADE LTDA
10.642.633/0001-57
R$ 46.020,44
Detalhes
18/02/2026
0001138/2026
0003843/2025
0000622/2026
0001138/2026
CONTRATACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO E COMUNICACAO DIRETA AO CIDADAO POR CANAL DE TV LOCAL. - MES DE DEZEMBRO DE 2025
TV RESENDE WEB
56.268.073/0001-13
R$ 2.500,00
Detalhes
18/02/2026
0001137/2026
0003843/2025
0000623/2026
0001137/2026
CONTRATACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO E COMUNICACAO DIRETA AO CIDADAO POR CANAL DE TV LOCAL. - REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2025
TV RESENDE WEB
56.268.073/0001-13
R$ 2.500,00
Detalhes
18/02/2026
0001135/2026
0006047/2025
0000051/2026
0001135/2026
CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS , CONSULTAS E EXAMES ESPECIFICOS PARA ATENDIMENTO NO AMBULATORIO MUNICIPAL DE NOVA RESENDE-MG
ESPACO SELMA RAGONGNETE LTDA
01.794.611/0001-11
R$ 3.300,00
Detalhes
18/02/2026
0001134/2026
0006730/2025
0000592/2026
0001134/2026
CREDENCIAMENTO DE MEDICO CLINICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO NO CENTRO PSICOSSOCIAL - MES DE JANEIRO DE 2026
RAFAEL DE TASSO ALMADA PICARDI
30.430.232/0001-40
R$ 4.800,00
Detalhes
18/02/2026
0001132/2026
0006462/2025
0000613/2026
0001132/2026
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MEDIR GLICOSE PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 5000215-53.2023.8.13.0451.
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA
56.998.701/0034-84
R$ 2.074,21
Detalhes
18/02/2026
0001131/2026
0004938/2025
0000642/2026
0001131/2026
AQUISICAO DE 141 MARMITEX PARA CONSUMO DOS USUARIOS DA UNIDADE DO CAPS DO MUNICIPIO DE NOVA RESENDE. - MES DE OUTUBRO DE 2026
GABRIEL HUGO ALVES DE SOUSA 47870387886
30.293.509/0001-30
R$ 1.367,70
Detalhes
13/02/2026
0001103/2026
0007034/2025
0000616/2026
0001103/2026
AQUISICAO DE SERINGAS E SORO FISIOLOGICOS PARA CONSUMO NOS PSFs MUNICIPAIS.
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR
56.081.482/0001-06
R$ 3.138,88
Detalhes
13/02/2026
0001097/2026
0005944/2025
0000278/2026
0001097/2026
AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA
95.437.877/0001-50
R$ 350,00
Detalhes
13/02/2026
0001096/2026
0007026/2025
0000568/2026
0001096/2026
AQUISICAO DE 200 LAMPADAS E 5 REATORES PARA REPOSICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
GCM COMERCIAL LTDA
43.471.316/0001-74
R$ 1.616,36
Valor Global R$ 3.704.749,87
Valor Global R$ 3.704.749,87
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