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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE ( Total R$ 10.887,82 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 09/04/2024 ( Total R$ 4.396,23 ) |
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0000745/2024
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0003197/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.027 - MANUT DO TRANSP P TRATAMENTO FORA DOMICILIOTFD | R$ 3.063,79 |
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0000744/2024
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0003196/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.027 - MANUT DO TRANSP P TRATAMENTO FORA DOMICILIOTFD | R$ 1.332,44 |
| | | | | | | | Total R$ 4.396,23 Total R$ 4.396,23 |
| | Data: 22/03/2024 ( Total R$ 1.447,70 ) |
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0001556/2024
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0002555/2024
| Original | Orcamentario | 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.027 - MANUT DO TRANSP P TRATAMENTO FORA DOMICILIOTFD | R$ 295,41 |
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0001557/2024
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0002554/2024
| Original | Orcamentario | 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.027 - MANUT DO TRANSP P TRATAMENTO FORA DOMICILIOTFD | R$ 1.152,29 |
| | | | | | | | Total R$ 1.447,70 Total R$ 1.447,70 |
| | Data: 19/03/2024 ( Total R$ 45,26 ) |
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0001555/2024
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0002431/2024
| Original | Orcamentario | 0101 - GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | 2.016 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR | R$ 45,26 |
| | | | | | | | Total R$ 45,26 Total R$ 45,26 |
| | Data: 13/03/2024 ( Total R$ 481,43 ) |
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0001554/2024
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0002154/2024
| Original | Orcamentario | 1001 - SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM | 2.065 - MANUTENCAO DOS SERV. DE CONSERV. ESTRADA DE RODAGEM | R$ 235,08 |
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0001092/2024
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0002153/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 04 - EDUCACAO GERAL | 2.054 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR REC VINCULADOS | R$ 246,35 |
| | | | | | | | Total R$ 481,43 Total R$ 481,43 |
| | Data: 21/02/2024 ( Total R$ 331,96 ) |
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0000669/2024
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0001401/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 04 - EDUCACAO GERAL | 2.054 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR REC VINCULADOS | R$ 165,98 |
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0000670/2024
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0001400/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 04 - EDUCACAO GERAL | 2.054 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR REC VINCULADOS | R$ 165,98 |
| | | | | | | | Total R$ 331,96 Total R$ 331,96 |
| | Data: 25/01/2024 ( Total R$ 49,91 ) |
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0009767/2023
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0000618/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 0101 - GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | 2.016 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR | R$ 49,91 |
| | | | | | | | Total R$ 49,91 Total R$ 49,91 |
| | Data: 22/01/2024 ( Total R$ 109,51 ) |
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0009768/2023
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0000561/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM | 2.065 - MANUTENCAO DOS SERV. DE CONSERV. ESTRADA DE RODAGEM | R$ 109,51 |
| | | | | | | | Total R$ 109,51 Total R$ 109,51 |
| | Data: 17/01/2024 ( Total R$ 30,70 ) (Continua na próxima página) |